SUP:SGRF:GR-28
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Razão por Fornecedor [Agrupado por Rubrica]. (Figura 1.6.3.2)
Nesta tela é possível tirar o relatório da Razão por Fornecedor, onde em cada rubrica é mostrado fornecedor por fornecedor que tem lançamento de contas à pagar por período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:
- "Tipo de Fornecedor": 'J' para pessoa jurídica e 'F' para pessoa física;
- "Fornecedor": código do fornecedor;
- "Conta Corrente": código da conta corrente;
- "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
- "Data Final": uma determinada data para o término da consulta;
- "Observações/Histórico": palavra chave que está cadastrada nas observações e/ou histórico do contas à pagar;
- "Situação da Fatura": indica se a fatura é prevista ou definitiva;
- "Nº Doc.Fatura": número do documento da fatura;
- "Rubrica": código da Rubrica;
É possível filtrar a busca por data de emissão, de vencimento ou de quitação do documento. Exibir as contas à pagar abertas, pagas ou todas as contas. Exibir também o histórico, as retenções (se houver) e as observações da fatura.
Obs.: Nos campos de Código do Setor, Evento, Rubrica e Conta Corrente quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.